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Oficina de Auditoría Institucional
Es una dependencia adscrita a la Rectoría, cuyo objeto fundamental es asesorar y acompañar a la alta dirección, realizar evaluación y seguimiento a la gestión y fomentar la cultura del control en la Institución, para contribuir al mejoramiento de los procesos, al fortalecimiento del sistema de control interno y al logro de los objetivos institucionales; regidos por principios de objetividad, neutralidad, independencia y transparencia.
Asuntos de gestión
a) Asesoría y acompañamiento en materia de control interno: Acompañar, asesorar y hacer seguimiento a instancias de toma de decisiones (consejos, comités y juntas), con el fin de advertir oportunamente sobre situaciones que puedan implicar riesgos para la Universidad. Adicionalmente, incluye la relación con entes externos de control; el análisis y la revisión de casos especiales y temas de interés de la alta dirección y otras instancias, con el fin de proporcionar elementos de análisis para la toma de decisiones.
b) Evaluación independiente: Aplicar examen sistemático, objetivo e independiente para que a través de las recomendaciones se contribuya con el mejoramiento y el cumplimiento de los objetivos institucionales. Incluye la verificación de la existencia, nivel de desarrollo y grado de efectividad del Sistema de Gestión Institucional, la evaluación de la gestión del riesgo y la verificación de la efectividad de las acciones definidas e implementadas en los planes de mejoramiento.
c) Fomento de la cultura del control: Diseñar e implementar una metodología de autovaloración del control para la Universidad y acompañar en este proceso a la alta dirección, con el fin de mejorar la evaluación de los controles y fortalecer el sistema de control interno. Incluye además la identificación de los temas, situaciones o asuntos que, en materia de control, requieren ser intervenidos dentro de la cultura organizacional, en trabajo colaborativo con las instancias encargadas del diseño de estrategias y la aplicación de mecanismos de intervención en la cultura.
Luz Maryory Gómez Posada
Dirección Oficina de Auditoría Institucional
Directora de Auditoría Institucional, desde Mayo de 2019.
Contadora Pública de la Universidad Autónoma Latinoamericana y Especialista en Gerencia Financiera de la Universidad Pontificia Bolivariana; con estudios complementarios en Impuestos y Normas Internacionales de Información Financiera - NIFF. Con más de 20 años de experiencia laboral en liderazgo, coordinación y apoyo de equipos de auditoría interna, revisoría fiscal y contabilidad. Acompañamiento y participación en instancias de toma de decisiones gerenciales en el sector solidario, real, subsidio familiar, en empresa pública y privada. Experiencia en gestión administrativa, análisis financiero, tesorería, evaluación y formulación de proyectos, planeación estratégica, evaluación del riesgo, indicadores de gestión y valoración de empresas.
Oficina 16-204 Ciudad Universitaria
Teléfono: (574) 2195085
Correo electrónico: auditorinterno@udea.edu.co auditoriainstitucional@udea.edu.co
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La Auditoría Institucional: Un proceso para el cuidado de la Universidad
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